审计专家
  • 招聘类别:
  • 社会招聘
  • 工作性质:
  • 全职
  • 薪资范围:
  • 15000-25000 元/月
  • 招聘人数:
  • 1
  • 发布时间:
  • 2026-09-03
  • 截止时间:
  •  
  • 工作地点:
  • 上海市

工作职责:

1、审计计划及执行
(1)协助审计部门负责人制定年度审计计划,覆盖重大风险领域;
(2)协助审计部门负责人执行年度重点风险领域的专项审计项目,深入洞察问题根源,提出切实可行的整改建议;
(3)主导常规审计及内控有效性检查,如离任审计、年度内控有效性自评等;
(4)建立并维护审计发现关差台账,按项目分类跟踪整改完成率;
(5)积极推进审计程序的迭代更新,用更系统化的方式来完成审计工作,拓展AI原生组织的应用,提升效率和效果;
(6) 协助配合外部审计师、监管机构(证监局、交易所)的检查与问询,提供所需资料。
2、内控体系建设与优化
(1)与研、产、销等核心业务及FU职能部门建立深度合作伙伴关系,提供日常内部咨询与支持,推动做好事前、事中风险防控;
(2)牵头业务梳理核心业务流程,识别关键控制点,形成流程图及风险控制矩阵,诊断流程设计缺陷与执行偏差,助力业务完成整改优化;
(3)对接领域内控/集团审计,完成核心业务风险事件的排查,跟进/协助业务完成集团审计事项的关差、核心政策/指引的业务落地实施。
3、合规支持与风险监控
(1)制定培训计划,组织内控合规培训,准备培训材料,记录培训情况,通过内外部培训交流,增加内控影响力;
(2)运用数据分析工具和风险指标体系,持续监控关键业务流程风险状况,敏锐识别风险事件或隐患,及时向业务部门预警,并协同制定有效的风险应对策略。
4、上级安排的其他工作。


任职资格:

1、本科及以上学历,会计、审计、财务、经济、管理或相关专业;
2、3-5年以上内部审计或内部控制相关工作经验,有医药/血液制品行业经验者优先;
3、熟悉内部审计准则、COSO内部控制框架、企业会计准则、证监会及交易所监管要求;
4、具备数据分析基础能力,能使用Excel进行数据筛选、透视、异常分析,有SQL/Python/PowerBI经验者优先;
5、具备良好的文字表达能力,能独立撰写审计工作底稿和审计报告;
6、具备良好的沟通协调能力,能与业务部门有效沟通审计发现和整改要求;
7、对复杂事务具备严密逻辑和分析体系,具备较强的学习能力、抗压能力以及良好的沟通能力,能够跨组织协调推动内控优化方案整改落地,富有团队协作精神;
8、审计师需至少通过中国注册会计师资格考试中的会计、审计科目或获得中级会计师,或中级审计师职称,或国际注册内部审计师资格3年以上; 高级审计师需至少通过中国注册会计师资格考试中的会计、审计科目或获得中级会计师,或中级审计师职称,或国际注册内部审计师资格4年以上.

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